企业内部控制审计工作底稿编制指南

企业内部控制审计工作底稿编制指南

作者
中国注册会计师协会
出版社
中国财政经济出版社 版次:第1版
出品方
中国财政经济出版社(总社)
语言
简体中文
页数
282页
ISBN
9787509532584
分类
审计
重量
862 g
尺寸
29.4 x 21.6 x 2 cm
电子书格式
epub,pdf,txt,azw3,mobi,fb2,djvu
下载次数
6447
更新日期
2023-07-21

《企业内部控制审计工作底稿编制指南》为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有较强的实用性。

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