《企业内部控制规范化操作全案》是一本企业内部控制实务操作工具书,具有极强的操作性。书中采用了“风险管控+流程管控+图表管控+制度保障”的系统化设计模式,全方位保证企业内部控制体系的建立与运行。《企业内部控制规范化操作全案》依据《企业内部控制应用指引》编写,内部控制包括组织架构内部控制、发展战略内部控制、人力资源内部控制、社会责任内部控制、企业文化内部控制、资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、工程项目内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告内部控制、全面预算内部控制、合同管理内部控制、内部信息传递内部控制和信息系统内部控制等18章内容。《企业内部控制规范化操作全案》适合企业中高层管理者、内部控制管理人员、培训师、咨询师以及广大高校师生阅读使用。
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